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发表于 2020-10-7 22:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本套税务精英训练营共361课。内容包括:企业创建阶段办税指南、经营阶段纳税申报指南、业务循环中的涉税事项解析、股权与重组财税疑难问题深度解析、行业税收政策解读与实务操作、纳税筹划及经典案例解析、纳税风险管理及应对实战技巧。


税务精英训练营视频目录:

01.税务精英训练营--创建阶段办税指南
  [0101]第01讲 企业工商登记.mp4
  [0102]第02讲 五证合一的办理及注意事项.mp4
  [0103]第03讲 税务事项备案.mp4
  [0104]第04讲 税种登记.mp4
  [0105]第05讲 发票申领.mp4
  [0106]第06讲 如何办理一般纳税人资格登记.mp4
  [0107]第07讲 税控专用设备的财税处理.mp4
02.税务精英训练营--经营阶段纳税申报指南
  [0101]第01讲 增值税纳税人及其分类.mp4
  [0102]第02讲 征税范围的规定.mp4
  [0103]第03讲 增值税税率.mp4
  [0104]第04讲 增值税征收率.mp4
  [0105]第05讲 发票申领.mp4
  [0105]第05讲 销项税额的计算及可抵扣的进项税.mp4
  [0106]第06讲 不得抵扣的进项税及不动产进项税分期抵扣的规定.mp4
  [0107]第07讲 税控专用设备的财税处理.mp4
  [0107]第07讲 进项税认证抵扣申报的具体规定.mp4
  [0108]第08讲 简易计税方法及进口货物应纳税额的计算.mp4
  [0109]第09讲 适用增值税退(免)税政策的出口货物劳务.mp4
  [0110]第10讲 增值税出口退税率.mp4
  [0111]第11讲 适用增值税免税及征税政策的出口货物劳务.mp4
  [0112]第12讲 出口货物劳务增值税管理.mp4
  [0113]第13讲 法定免税及其他免税项目.mp4
  [0114]第14讲 软件产品及促进残疾人就业等增值税优惠政策.mp4
  [0115]第15讲 营业税改征增值税相关增值税优惠政策.mp4
  [0116]第16讲 增值税起征点及其他减免税规定.mp4
  [0117]第17讲 增值税专用发票的使用.mp4
  [0118]第18讲 增值税专用发票的管理.mp4
  [0201]第01讲 增值税会计处理规定发布概况.mp4
  [0202]第02讲 增值税相关会计科目及专栏设置.mp4
  [0203]第03讲 取得资产或接受劳务的账务处理.mp4
  [0204]第04讲 销售等业务的账务处理.mp4
  [0205]第05讲 差额征税的账务处理(1).mp4
  [0205]第05讲 差额征税的账务处理.mp4
  [0206]第06讲 出口退税及其他增值税的处理.mp4
  [0301]第01讲 增值税税控开票系统操作流程.mp4
  [0302]第02讲 增值税开票模拟实训系统操作方法.mp4
  [0401]第01讲 增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(一).mp4
  [0402]第02讲 增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(二).mp4
  [0403]第03讲 增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(三).mp4
  [0404]第04讲 增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(四).mp4
  [0405]第05讲 增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(五).mp4
  [0406]第06讲 增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(六).mp4
  [0407]第07讲 增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(七).mp4
  [0408]第08讲 增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(八).mp4
  [0409]第09讲 增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(九).mp4
  [0410]第10讲 增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(十).mp4
  [0411]第11讲 增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(十一).mp4
  [0412]第12讲 增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(十二).mp4
  [0413]第13讲 增值税纳税申报实务(金税三期—以北京地区为例)(十三).mp4
  [0501]第01讲 小规模纳税人申报表的填写.mp4
  [0502]第02讲 小规模纳税人申报表的上传及扣款操作.mp4
  [0503]第03讲 一般纳税人纳税申报表简介.mp4
  [0504]第04讲 增值税纳税申报表附列资料(一)的填写.mp4
  [0505]第05讲 增值税纳税申报主表与附表(一)的勾稽关系.mp4
  [0506]第06讲 申报抵扣的进项税额的填写.mp4
  [0507]第07讲 进项税额转出及待抵扣进项税的填写.mp4
  [0508]第08讲 进项税额申报表与申报主表之间的勾稽关系.mp4
  [0509]第09讲 一般纳税人申报主表填写.mp4
  [0510]第10讲 增值税预缴报表的填写及申报纳税注意事项.mp4
  [0511]第11讲 营改增税负分析测算明细表的填制.mp4
  [0601]第01讲 消费税的概念及发展史.mp4
  [0602]第02讲 消费税的特点.作用及征税原则.mp4
  [0603]第03讲 消费税纳税义务人与征税范围.mp4
  [0604]第04讲 消费税税目.税率.mp4
  [0605]第05讲 消费税税率.mp4
  [0606]第06讲 消费税的计税依据.mp4
  [0607]第07讲 消费税应纳税额的计算(一).mp4
  [0608]第08讲 消费税应纳税额的计算(二).mp4
  [0701]第01讲 纳税义务人.征税对象和税率.mp4
  [0702]第02讲 企业所得税收入的确认.mp4
  [0703]第03讲 不征税收入与免税收入.mp4
  [0704]第04讲 扣除项目的原则和范围.mp4
  [0705]第05讲 扣除项目及其标准(一).mp4
  [0706]第06讲 扣除项目及其标准(二).mp4
  [0707]第07讲 亏损弥补和不得扣除项目.mp4
  [0708]第08讲 资产的税务处理(一).mp4
  [0709]第09讲 资产的税务处理(二).mp4
  [0710]第10讲 资产损失的税务处理.mp4
  [0711]第11讲 非货币资产损失.投资损失及其他资产损失的确认.mp4
  [0712]第12讲 居民企业应纳税额的计算.mp4
  [0713]第13讲 居民企业核定征收.mp4
  [0714]第14讲 减征与免征优惠.mp4
  [0715]第15讲 产业优惠.mp4
  [0716]第16讲 区域优惠.mp4
  [0717]第17讲 其他优惠政策.mp4
  [0718]第18讲 加计扣除及加速折旧优惠.mp4
  [0719]第19讲 源泉扣缴.mp4
  [0801]第01讲 消费税的征收管理.mp4
  [0802]第02讲 酒类应税消费品消费税纳税申报.mp4
  [0803]第03讲 烟类应税消费品消费税纳税申报.mp4
  [0804]第04讲 成品油类应税消费品消费税纳税申报.mp4
  [0805]第05讲 小汽车类应税消费品消费税纳税申报.mp4
  [0806]第06讲 其他应税消费品消费税纳税申报.mp4
  [0807]第07讲 消费税的会计处理.mp4
  [0901]第01讲 预缴流程及纳税申报主表的填写.mp4
  [0902]第02讲 预缴附表1.不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表的填写.mp4
  [0903]第03讲 预缴附表2.固定资产加速折旧(扣除)明细表的填写.mp4
  [0904]第04讲 预缴附表3.减免所得税额明细表的填写.mp4
  [0905]第05讲 预缴时不得享受的税收优惠.mp4
  [0906]第06讲 预缴申报表的填列练习.mp4
  [0907]第07讲 总分支机构预缴申报表的填列特点.mp4
  [1001]第01讲 纳税义务人与征税范围.mp4
  [1002]第02讲 税率与应纳税所得额的确定.mp4
  [1003]第03讲 个体工商户生产经营等所得应纳税额计算.mp4
  [1004]第04讲 财产转让等所得应纳税额计算.mp4
  [1005]第05讲 取得全年一次性奖金等所得应纳税额计算.mp4
  [1006]第06讲 因解除劳务合同取得补偿金等所得应纳税额计算.mp4
  [1007]第07讲 房屋赠与个人等所得应纳税额计算.mp4
  [1008]第08讲 税收优惠及境外所得的税额扣除.mp4
  [1009]第09讲 征收管理.mp4
  [1101]第01讲 代扣代缴个人所得税申报实务(一).mp4
  [1102]第02讲 代扣代缴个人所得税申报实务(二).mp4
  [1103]第03讲 个人所得税自行纳税申报实务(一).mp4
  [1104]第04讲 个人所得税自行纳税申报实务(二).mp4
  [1105]第05讲 生产.经营所得个人所得税纳税申报实务(一).mp4
  [1106]第06讲 生产.经营所得个人所得税纳税申报实务(二).mp4
  [1201]第01讲 申报企业基本信息.mp4
  [1202]第02讲 增值税纳税申报实务操作 .mp4
  [1203]第03讲 附加税费纳税申报实务操作.mp4
  [1204]第04讲 个人所得税纳税申报实务操作 .mp4
  [1205]第05讲 企业所得税纳税申报实务操作 .mp4
  [1206]第06讲 财务报表申报实务操作.mp4
  [1207]第07讲 印花税纳税申报实务操作.mp4
  [1301]第01讲 企业基本信息介绍.mp4
  [1302]第02讲 增值税申报流程.专用发票认证.抄报.mp4
  [1303]第03讲 增值税认证信息查询增值税纳税申报附表的填列.mp4
  [1304]第04讲 增值税纳税申报主表的填列.申报.清卡.mp4
  [1305]第05讲 消费税的申报.mp4
  [1306]第06讲 企业所得税季度申报.mp4
  [1307]第07讲 附加税的申报.mp4
  [1308]第08讲 个人所得税的申报.mp4
  [1309]第09讲 印花税的申报.mp4
  [1310]第10讲 房产税申报.mp4
  [1311]第11讲 土地使用税申报.mp4
  [1401]第01讲 企业所得税年度申报表单的确定.mp4
  [1402]第02讲 企业所得税——企业基础信息表的填写.mp4
  [1403]第03讲 企业所得税——一般企业收入明细表.mp4
  [1404]第04讲 企业所得税——一般企业成本支出明细表.mp4
  [1405]第05讲 企业所得税——期间费用明细表.mp4
  [1406]第06讲 企业所得税——纳税调整项目明细表.mp4
  [1407]第07讲 企业所得税——广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表.mp4
  [1408]第08讲 企业所得税——捐赠支出纳税调整明细表.mp4
  [1409]第09讲 企业所得税——资产折旧.摊销情况及纳税调整明细表.mp4
  [1410]第10讲 企业所得税——免税.减计收入及加计扣除优惠明细表.mp4
  [1411]第11讲 企业所得税——主表的填列.mp4
  [1412]第12讲 企业所得税——企业年度关联业务往来报告表.mp4
03.税务精英训练营--业务循环中的涉税事项解析
  [0101]第01讲 纳税义务发生时间的确认.mp4
  [0102]第02讲 收入确认常见涉税问题.mp4
  [0103]第03讲 增值税专用发票常见涉税问题.mp4
  [0104]第04讲 销售货物收入所得税的处理.mp4
  [0105]第05讲 提供劳务及让渡资产所用权所得税的处理.mp4
  [0106]第06讲 视同销售收入企业所得税企业所得税的处理.mp4
  [0107]第07讲 不征税收入及免税收入企业所得税的处理.mp4
  [0108]第08讲 销售合同印花税的处理.mp4
  [0109]第09讲 营销活动的税收筹划.mp4
  [0201]第01讲 从税务角度划分营销活动类型.mp4
  [0202]第02讲 平销返利增值税的处理.mp4
  [0203]第03讲 售后回购税的处理.mp4
  [0204]第04讲 商业折扣及买赠的税务处理.mp4
  [0205]第05讲 积分换购的税务处理.mp4
  [0206]第06讲 附加服务的税务处理.mp4
  [0207]第07讲 商品退换的税务处理.mp4
  [0208]第08讲 间接销售的税务处理.mp4
  [0209]第09讲 与销售间接相关的活动税的处理.mp4
  [0401]第01讲 内容结构.mp4
  [0402]第02讲 汽油费的增值税处理.mp4
  [0403]第03讲 过路过桥费.停车费.维修费和保险费的增值税处理.mp4
  [0404]第04讲 车辆费用的所得税处理.mp4
  [0405]第05讲 差旅费报销规定及税务处理.mp4
  [0406]第06讲 业务招待费的增值税处理.mp4
  [0407]第07讲 业务招待费的企业所得税处理.mp4
  [0408]第08讲 业务招待费的个人所得税处理.mp4
  [0409]第09讲 会议费的税务处理.mp4
  [0410]第10讲 保险费的税务处理.mp4
  [0411]第11讲 工资薪金及职工福利费税的处理.mp4
  [0412]第12讲 广告费和业务宣传费税的处理.mp4
  [0413]第13讲 办公用品及通讯电话费税的处理.mp4
  [0414]第14讲 房租水电物业费税的处理.mp4
  [0415]第15讲 职工教育经费及工会经费税的处理.mp4
  [0416]第16讲 中介机构服务费及其他费用税的处理.mp4
04.税务精英训练营--股权与重组财税疑难问题深度解析
  [0101]第01讲 资本交易核心基础知识.mp4
  [0102]第02讲 非货币性资产重组业务处理.mp4
  [0103]第03讲 债转股重组业务处理.mp4
  [0104]第04讲 对或有应付金额重组业务处理.mp4
  [0105]第05讲 合性债务重组案例.mp4
  [0106]第06讲 资产收购和资产处置的会计处理.mp4
  [0107]第07讲 资产处置和收购财税差异调整.mp4
  [0108]第08讲 混合性支付重组业务案例解析.mp4
  [0109]第09讲 资产类涉及增值税处理.mp4
  [0110]第10讲 不征税业务的特殊情况处理.mp4
  [0111]第11讲 土地增值税.契税等特殊规定.mp4
  [0201]第01讲 股权收购的概念及财税差异分析举例.mp4
  [0202]第02讲 交易性金融资产典型例题分析.mp4
  [0203]第03讲 股权收购和股权转让及特殊性税务处理及财税差异.mp4
  [0204]第04讲 投资溢价转增股本.mp4
  [0205]第05讲 盈余公积和未分配利润转增股本.mp4
  [0206]第06讲 非货币性资产交换.mp4
  [0207]第07讲 企业改制(含IPO).mp4
  [0208]第08讲 股息红利分配.mp4
  [0209]第09讲 股权转让所得确认的时间及股权转让的合理价格.mp4
  [0210]第10讲 “先增资后转让”的涉税风险分析.承债式股权转让.mp4
  [0211]第11讲 法人股东的减资.撤资.mp4
  [0212]第12讲 自然人股东的减资.撤资.mp4
  [0213]第13讲 股东取得非货币性资产的税务处理.mp4
  [0214]第14讲 限售股解禁期后减持.mp4
  [0301]第01讲 企业重组中的分步重组问题.mp4
  [0302]第02讲 企业重组中的资产划拨问题.mp4
  [0303]第03讲 企业重组中的对赌协议.mp4
  [0304]第04讲 企业重组中的跨镜重组.mp4
  [0401]第01讲 企业合并的概述.mp4
  [0402]第02讲 非同一控制下的企业合并的会计处理.mp4
  [0403]第03讲 企业合并的具体财税处理.mp4
  [0404]第04讲 企业合并的所得税事项承继.mp4
  [0405]第05讲 企业合并的其他税种处理.mp4
  [0501]第01讲 企业分立的概述.mp4
  [0502]第02讲 企业分立的会计核算.mp4
  [0503]第03讲 企业分立的所得税处理.mp4
  [0504]第04讲 企业分立的特殊情况分析.mp4
  [0505]第05讲 企业分立未弥补亏损的承继.mp4
  [0506]第06讲 企业分立税收优惠的承继.mp4
  [0507]第07讲 企业分立未确认损失及收入分期问题.mp4
  [0508]第08讲 企业分立的其他税种处理.mp4
  [0601]第01讲 会计视角——什么是政府补助.mp4
  [0602]第02讲 会计视角——政府补助的会计核算方法.mp4
  [0603]第03讲 企业所得税视角——不征税收入的概念及税务处理.mp4
  [0604]第04讲 企业所得税视角——不征税收入纳税调整及申报表的填写.mp4
  [0605]第05讲 企业所得税视角——不征税收入各类具体情形的判定和处理.mp4
  [0606]第06讲 增值税视角——是否课税.mp4
  [0701]第01讲 政策性搬迁概述及会计核算.mp4
  [0702]第02讲 政策性搬迁企业所得税政策依据.mp4
  [0703]第03讲 典型例题分析及纳税申报实务.mp4
  [0704]第04讲 政策性搬迁其他税种的处理.mp4
  [0801]第01讲 资产评估与税收.mp4
  [0802]第02讲 资产评估涉税知识.mp4
  [0803]第03讲 资产评估的方法以及应用.mp4
  [0804]第04讲 资产评估涉税应用.mp4
  [0805]第05讲 资产评估涉税应用—股权转让.无形资产贬值损失.mp4
  [0806]第06讲 资产评估涉税应用—股权间接转让.mp4
  [0807]第07讲 资产评估涉税应用—评估增值的财税处理.mp4
  [0808]第08讲 资产评估涉税应用—旧房转让的土地增值税扣除项目.mp4
  [0809]第09讲 资产评估报告使用.mp4
  [0810]第10讲 资产评估争议处理.mp4
05.税务精英训练营--行业税收政策解读与实务操作
  [0101]第01讲 出口退税企业对外.对内涉及的部门.mp4
  [0102]第02讲 签订出口合同时候财务人员需要明确的项目.mp4
  [0103]第03讲 财务人员在出口企业组织货物过程中需要了解的知识点.mp4
  [0104]第04讲 货物出口后收集的相关单证.mp4
  [0105]第05讲 收入确认.增值税申报和退税系统申报.mp4
  [0106]第06讲 生产企业和外贸企业一般贸易的出口会计实务与核算.mp4
  [0107]第07讲 一般贸易进口和来料加工与进料加工的区别.mp4
  [0108]第08讲 生产企业进料加工的出口会计实务与核算.mp4
  [0109]第09讲 外汇管理局应用服务平台.mp4
  [0110]第10讲 出口退税申报系统实务操作.mp4
  [0111]第11讲 生产企业一般贸易申报的流程.mp4
  [0112]第12讲 生产企业特殊业务的申报流程.mp4
  [0113]第13讲 外贸企业一般贸易申报的流程.mp4
  [0201]第01讲 地产业税收风险的控制与筹划.mp4
  [0202]第02讲 拿地环节的涉税事项.mp4
  [0203]第03讲 土地持有环节的涉税事项.mp4
  [0204]第04讲 建设阶段确定主管机关.征收方式及划分成本核算对象.mp4
  [0205]第05讲 开发直接成本和间接成本的核算及涉税事项.mp4
  [0206]第06讲 建设阶段主要税收风险和发票管理.mp4
  [0207]第07讲 税务机关对建安成本的特别关注及甲供材的税收收益.mp4
  [0208]第08讲 预售阶段的涉税处理.mp4
  [0209]第09讲 现售阶段主要税收事项.mp4
  [0305]第05讲 构建企业造价及合同管控流程关健点.mp4
  [0307]第07讲 如何实现节税最大化及成本管控流程关键点.mp4
  [0308]第08讲 挂靠及经理承包制项目的法律.财务和税务风险分析.mp4
  [0309]第09讲 发票控税要点与策略.mp4
06.税务精英训练营--纳税筹划及经典案例解析
  [0101]第01讲 纳税筹划概述.mp4
  [0102]第02讲 纳税筹划的方法和步骤.mp4
  [0103]第03讲 纳税筹划风险和控制.mp4
  [0201]第01讲 增值税纳税筹划切入点.增值税纳税筹划操作.mp4
  [0202]第02讲 增值税计税依据的筹划.mp4
  [0203]第03讲 增值税包装物租金.不同适用税率的筹划.mp4
  [0204]第04讲 增值税纳税义务时间的筹划.mp4
  [0301]第01讲 消费税纳税筹划切入点.mp4
  [0302]第02讲 消费税纳税筹划操作(一).mp4
  [0303]第03讲 消费税纳税筹划操作(二).mp4
  [0304]第04讲 消费税纳税筹划操作(三).mp4
  [0501]第01讲 土地增值税简介.mp4
  [0502]第02讲 土地增值税纳税筹划操作(一).mp4
  [0503]第03讲 土地增值税纳税筹划操作(二).mp4
  [0601]第01讲 通过拆分获得小型微利企业优惠的纳税筹划.mp4
  [0602]第02讲 通过设立子公司和分公司的纳税筹划.mp4
  [0603]第03讲 应税收入的纳税筹划.mp4
  [0604]第04讲 主要扣除项目的纳税筹划(一).mp4
  [0605]第05讲 主要扣除项目的纳税筹划(二).mp4
  [0606]第06讲 主要扣除项目的纳税筹划(三).mp4
  [0607]第07讲 主要扣除项目的纳税筹划(四).mp4
  [0608]第08讲 利用加速折旧进行纳税筹划.mp4
  [0609]第09讲 亏损弥补.优惠政策以及股权转让的纳税筹划.mp4
  [0610]第10讲 企业重组的纳税筹划.资产投资方案选择的纳税筹划.mp4
  [0701]第01讲 通过改变合同转换所得项目.设立个体工商户.个人独资或合伙企业纳税筹划.mp4
  [0702]第02讲 合理转换纳税人身份.降低计税收入.拆分所得的纳税筹划.mp4
  [0703]第03讲 年终奖发放的纳税筹划.mp4
  [0704]第04讲 其他方式的个税纳税筹划.mp4
  [0801]第01讲 房产税纳税筹划.mp4
  [0802]第02讲 契税.印花税的纳税筹划.mp4
07.税务精英训练营--纳税风险管理及应对实战技巧
  [0101]第01讲 税企争议的原因及解决思路.mp4
  [0102]第02讲 税企争议.税法适用性.mp4
  [0103]第03讲 税企争议.增值税征税范围.mp4
  [0104]第04讲 税企争议.挂靠业务纳税人.不经常发生应税行为.代扣代缴增值税问题.mp4
  [0105]第05讲 税企争议.交际应酬.非正常损失.mp4
  [0106]第06讲 税企争议.平销返利以及政策不明确问题.mp4
  [0107]第07讲 税企争议.适用税率.mp4
  [0108]第08讲 税企争议.价外费用.交旧购新以及调整销售价格问题.mp4
  [0109]第09讲 税企争议.统借统还及应税收入扣除问题.mp4
  [0110]第10讲 税企争议.先开FP先缴税及增值税专用FP问题.mp4
  [0111]第11讲 税企争议.逾期增值税扣税凭证抵扣.mp4
  [0112]第12讲 税企争议.收到虚开增值税专用FP.mp4
  [0113]第13讲 税企争议.走逃(失联)票及小规模纳税人代开专票问题.mp4
  [0114]第14讲 税企争议.超豪华小汽车的消费税与白酒销费税最低计税价格.mp4
  [0115]第15讲 税企争议.卷烟与高档化妆品.mp4
  [0116]第16讲 税企争议.委托加工消费税与城建税税率差.mp4
  [0117]第17讲 税企争议.印花税核定征收.mp4
  [0118]第18讲 税企争议.减免税备案.mp4
  [0119]第19讲 税企争议.房产税及契税退还.mp4
  [0120]第20讲 税企争议.可商榷的税率.mp4
  [0121]第21讲 税企争议.差旅费津贴.mp4
  [0122]第22讲 税企争议.解除劳动关系补偿.mp4
  [0123]第23讲 税企争议.业主支出.mp4
  [0124]第24讲 税企争议.实际管理机构.mp4
  [0125]第25讲 税企争议.没有FP就不能税前扣除.mp4
  [0126]第26讲 税企争议.保险费的扣除.mp4
  [0127]第27讲 税企争议.餐费FP就是业务招待费.mp4
  [0128]第28讲 税企争议.特殊的收付实现制.mp4
  [0129]第29讲 税企争议.赞助支出.mp4
  [0130]第30讲 税企争议.纳税评估目地.原则及一般程序.mp4
  [0131]第31讲 税企争议.纳税评估数据来源及纳税申报资料审核.mp4
  [0132]第32讲 税企争议.纳税评估结果处理.mp4
  [0133]第33讲 税企争议.日常财税工作中需做好的工作.mp4
  [0134]第34讲 税企争议.2017年全国税务稽查工作要点.mp4
  [0135]第35讲 税企争议.相关税务稽查文件解析.mp4
  [0136]第36讲 税企争议.如何正确应对税务检查.mp4
  [0137]第37讲 税企争议.听证程序.mp4
  [0138]第38讲 税企争议.税务行政复议.mp4
  [0301]第01讲 税务稽查形势分析.mp4
  [0302]第02讲 企业被稽查原因分析及稽查工作流程.mp4
  [0303]第03讲 税务稽查基本方法及稽查案例分析.mp4
  [0304]第04讲 增值税业务常见问题及主要检查方法(一).mp4
  [0305]第05讲 增值税业务常见问题及主要检查方法(二).mp4
  [0306]第06讲 营改增常见问题及管控.mp4
  [0307]第07讲 企业所得税收入和扣除项目常见问题及检查方法.mp4
  [0308]第08讲 企业所得税资产处理税收优惠所得额常见问题及检查方法.mp4
  [0309]第09讲 个人所得税常见问题及检查方法.mp4
  [0310]第10讲 其他税种常见问题及检查方法.mp4
  [0311]第11讲 税务稽查结论分析与稽查应对.mp4
08.税务精英训练营--如何成长为一名税务精英
  [0101]第01讲 税务精英综合素质的体现.mp4
  [0102]第02讲 收入业务财税风险管控之“买一赠一”财务风险分析.mp4
  [0103]第03讲 收入业务财税风险管控之“购物卡”.关联交易及平销返利的财税处理.mp4
  [0104]第04讲 往来业务财税风险管控.mp4
  [0105]第05讲 投资.融资财税风险管控.mp4
  [0106]第06讲 存货财税风险管控.mp4
  [0107]第07讲 固定资产财税风险管控.mp4
  [0108]第08讲 费用财税风险管控.mp4
  [0109]第09讲 职工薪酬财税风险管控.mp4
  [0110]第10讲 税收筹划财税风险管控.mp4
  [0111]第11讲 有效沟通.mp4
  [0112]第12讲 合同管理及风险管控.mp4
  [0113]第13讲 财务保密制度建设.mp4
  [0114]第14讲 业财融合.mp4




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